<tt id="m0uk4"></tt>
  • 
    
    1. 證監會:上市公司內控信息披露造假將受罰
      2011-11-02   作者:胡學文  來源:證券時報
       
      【字號

          昨日,中國證監會首席會計師賈文勤在出席中國內部審計協會主辦、中天恒會計師事務所協辦的“內部控制信息化——內部控制與內部審計2011秋季高峰論壇”時表示,證監會企業內部控制實施工作小組正在制定內部控制實施和評價工作的監管規程,用于指導監管人員的日常監管工作,提高監管工作的效率和質量。
        “我們也在和有關部門一起研究對于在內部控制信息披露中造假、故意隱藏內控缺陷等行為的懲罰措施,包括必要的行政處罰措施。”賈文勤說。
        據賈文勤介紹,證監會高度重視上市公司內部控制建設,不斷在技術層面和執行層面從信息披露角度發布措施,強化公司內部控制。
        從實際執行情況看,從2007年開始,上交所部分公司和深交所全部上市公司按照要求,在披露年報的同時披露內部控制自我評價報告和會計師事務所出具的鑒證報告。從監管結果來看,有關上市公司內部控制自我評價報告和會計師事務所鑒證報告的披露要求對上市公司內部控制水平提高有明顯促進作用,有利于提高資本市場透明度和保護廣大投資者。
        不過,從上市公司披露的內部控制自我評價報告來看,在披露信息的充分性和客觀性方面還存在一定問題,比如部分企業沒有真實、客觀地披露內部控制存在的問題;內部控制評價報告在內容格式和詳略程度上差異較大,篇幅長的達數萬字,短的只有草草幾百字等。
        就下一步證監會對上市公司內部控制建設和信息披露監管工作,賈文勤強調,一是信息披露的范圍界定在財務報告內部控制領域;二是除了在年報中披露相關內部控制建設及運行狀況的信息外,還必須披露董事會的內部控制自我評價報告以及注冊會計師的內部控制審計報告。需要注意的是注冊會計師的審計報告不是對董事會自我評價報告的鑒證,而是對公司財務報告內部控制本身的審計報告;三是要注意評價報告的內容宜簡不宜繁,突出重點,保證評價報告的可讀性。

        凡標注來源為“經濟參考報”或“經濟參考網”的所有文字、圖片、音視頻稿件,及電子雜志等數字媒體產品,版權均屬經濟參考報社,未經經濟參考報社書面授權,不得以任何形式刊載、播放。
       
      相關新聞:
      · 現有法律對信披違規違法處罰力度太輕 2011-10-17
      · 證監會:上市公司信披違規實行過錯推定原則 2011-09-30
      · 科達股份信披常違規 公司及高管罰逾百萬 2011-09-28
      · 16家銀行"理財界面調查" 交行信披最不全 2011-08-22
      · 3逾億關聯交易引爭議 中百集團疑信披違規 2011-08-18
       
      頻道精選:
      ·[財智]誠信缺失 家樂福超市多種違法手段遭曝光·[財智]歸真堂創業板上市 “活熊取膽”引各界爭議
      ·[思想]夏斌:人民幣匯率不能一浮了之·[思想]劉宇:轉型,還須變革戶籍制度
      ·[讀書]《歷史大變局下的中國戰略定位》·[讀書]秦厲:從迷思到真相
       
      關于我們 | 版權聲明 | 聯系我們 | 媒體刊例 | 友情鏈接
      經濟參考報社版權所有 本站所有新聞內容未經經濟參考報協議授權,禁止轉載使用
      新聞線索提供熱線:010-63074375 63072334 報社地址:北京市宣武門西大街57號
      Copyright 2000-2010 XINHUANET.com All Rights Reserved.京ICP證010042號
      国产精品一区二区三区日韩_欧美一级a爱片免费观看一级_亚洲国产精品久久综合网_人妻中文字幕在线视频二区
      <tt id="m0uk4"></tt>
    2. 
      
      1. 日本亚洲中文字幕网 | 日韩精品一区二区三区在线播放 | 夜色福利院在线视频 | 亚洲午夜成aⅴ人片 | 色综合久久久久综合体桃花网 | 亚洲五月综合一区二区 |