審計(jì)署公布10家國企審計(jì)結(jié)果 挽6.22億元損失
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2013-05-10 作者: 來源:中國新聞網(wǎng)
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中國審計(jì)署10日在北京發(fā)布了對中國華能集團(tuán)公司等10家國有企業(yè)2011年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果公告,涉及電力、商貿(mào)、電信、航空運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域,審計(jì)資產(chǎn)量達(dá)企業(yè)資產(chǎn)總額的50%以上,挽回?fù)p失6.22億元人民幣(下同)。
審計(jì)署當(dāng)日發(fā)布第3至15號公告,重點(diǎn)審計(jì)了10戶企業(yè)集團(tuán)總部和部分所屬企業(yè),包括中國華能集團(tuán)公司、中國國電集團(tuán)公司、中國五礦集團(tuán)公司、中國移動通信集團(tuán)公司、中國航空集團(tuán)公司、中國儲備糧管理總公司、中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司、中國出版集團(tuán)公司、國家開發(fā)投資公司、國家核電技術(shù)有限公司。
審計(jì)署企業(yè)審計(jì)司負(fù)責(zé)人魏強(qiáng)指出,此次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題主要包括:部分企業(yè)財(cái)務(wù)管理不規(guī)范,會計(jì)核算不準(zhǔn)確,報(bào)表編制不完整;部分企業(yè)投資決策和工程項(xiàng)目管理不規(guī)范,部分項(xiàng)目存在論證不充分、程序不合規(guī),個(gè)別項(xiàng)目因經(jīng)營決策不當(dāng)造成重大損失;部分企業(yè)對內(nèi)部管理重視不夠,對下屬單位的內(nèi)部管控存在薄弱環(huán)節(jié)。
具體而言,公告顯示,2008至2011年,中國國電集團(tuán)及17家所屬單位因未按照規(guī)定確認(rèn)收入、合并財(cái)務(wù)報(bào)表關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)抵銷不充分等問題,4年間合計(jì)多計(jì)資產(chǎn)0.67億元、多計(jì)負(fù)債2.53億元、少計(jì)利潤1.63億元。
2005年至2011年,中國移動集團(tuán)所屬10家單位通過虛假銷售或采購等方式虛增收入和成本等,7年間合計(jì)造成多計(jì)收入1.3億元,多計(jì)成本費(fèi)用1.44億元,導(dǎo)致少計(jì)利潤0.14億元。
就整改情況,魏強(qiáng)介紹,截至2013年3月底,相關(guān)企業(yè)已制訂完善規(guī)章制度785項(xiàng),處理70名責(zé)任人,其中廳局級官員15人。企業(yè)已補(bǔ)繳各項(xiàng)稅款5.37億元,挽回?fù)p失6.22億元。對審計(jì)提出的218項(xiàng)審計(jì)建議,企業(yè)均已采納。下一步,審計(jì)署將繼續(xù)跟蹤、督促企業(yè)整改,并向社會公告。
此外,本次審計(jì)查出多起個(gè)人重大經(jīng)濟(jì)案件線索,因涉嫌違法違紀(jì),審計(jì)署已移送紀(jì)檢監(jiān)察或司法機(jī)關(guān)立案查處。
就2013年企業(yè)審計(jì)工作,魏強(qiáng)表示將重點(diǎn)加大對中央經(jīng)濟(jì)政策及宏觀調(diào)控措施落實(shí)的審計(jì)力度,加大對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中潛在風(fēng)險(xiǎn)、突出矛盾的揭示及治理情況分析,并加大查處對重大違法違紀(jì)問題,推動反腐倡廉。
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