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    1. 審計署:國企內部審計要重點防范決策和財務風險
      2012-11-14   作者:張曉松  來源:經濟參考報
       
      【字號
          全國政協副主席、中國內部審計協會名譽會長李金華13日出席在京召開的國有企業內部審計經驗交流大會時指出,國內企業內部審計要重點防范決策風險和財務風險,防止盲目決策造成損失浪費,防止做假賬。
        李金華說,防范風險是企業內部審計的主要責任。當前,企業面臨的風險是多方面的,既有來自國內外大環境的風險,也有來自企業內部的風險,前者往往難以規避,但后者是可以防范的。
        李金華指出,來自國有企業內部的風險主要有兩方面:一是盲目決策造成的風險。有些企業負責人個人說了算,一拍腦袋就投資十幾億元,投資失誤后造成了國有資本難以挽回的損失浪費。二是做假賬造成的風險。有些企業誠信缺失,虛報利潤,做假賬,往往導致嚴重的企業財務風險。
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